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Detalhes
| 17/11/2025 | 0001882/2025 | 0000421/2025 | 0000619/2025 | Valor referente a diaria de vereador para viagem a cidade de Vitoria - ES, nos dias 18 a 19 de novembro de 2025, para participar de reunioes com Deputados Estaduais e participar da Sessao Solene na Assembleia Legislativa, conforme documentos nos autos. | ORIAN BAPTISTA PINHEIRO | ***.719.397-** | R$ 1.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0000716/2024 | 0000394/2025 | 0000618/2025 | Valor referente ao pagamento a empresa pelos servicos prestados, conforme documentos nos autos. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 6.222,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0000716/2024 | 0000007/2025 | 0000617/2025 | Valor referente ao pagamento a empresa pelos servicos prestados, conforme documentos nos autos. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 2.536,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0001242/2024 | 0000213/2025 | 0000616/2025 | Valor referente ao pagamento a empresa pelos servicos prestados, relativo ao mes de setembro, conforme documentos nos autos. | ULTRA NETT LTDA | 51.323.029/0001-45 | R$ 750,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0001842/2025 | 0000420/2025 | 0000615/2025 | Valor referente a diaria de servidora para viagem a cidade de Vitoria - ES, no dia 19 de novembro de 2025, para participar de sessao solene na Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo, em "Homenagem as mulheres - Comenda Maria da Penha", conforme documentos nos autos. | MARINEZ WANDERMUREM CONTI | ***.672.887-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0001841/2025 | 0000419/2025 | 0000614/2025 | Valor referente a diaria de vereadora para viagem a cidade de Vitoria - ES, no dia 19 de novembro de 2025, para participar de sessao solene na Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo, em "Homenagem as mulheres - Comenda Maria da Penha", conforme documentos nos autos. | LUCINEIA ESTRELA DOS SANTOS | ***.924.677-** | R$ 350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0001850/2025 | 0000418/2025 | 0000613/2025 | Valor referente a diaria de vereador para viagem a cidade da Serra - ES, nos dias 15 e 16 de novembro de 2025, para participar do "4º Encontro Estadual da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens vivendo com HIV/AIDS - ES, por mais informacao para menos transmissao do virus do HIV", conforme documentos nos autos. | FABIANO OST | ***.749.847-** | R$ 1.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0001838/2025 | 0000417/2025 | 0000612/2025 | Valor referente a diaria de vereador para viagem a cidade de Vitoria - ES, no dia 11 de novembro de 2025, para participar de agenda oficial na Assembleia Legislativa do Espirito Santo, conforme documentos nos autos. | EDSON LUIZ COVRE | ***.092.137-** | R$ 350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0001837/2025 | 0000416/2025 | 0000611/2025 | Valor referente a diaria de servidor para viagem a cidade de Vitoria - ES, no dia 11 de novembro de 2025, para participar de agenda oficial na Assembleia Legislativa do Espirito Santo, mediante pedido de vereador, conforme documentos nos autos. | MURIEL RODRIGUES DA SILVA | ***.907.307-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0001811/2025 | 0000415/2025 | 0000610/2025 | Valor referente a liquidacao para pagamento de FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2025, conforme documentos nos autos. | SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA/ES | 99999999999999 | R$ 8.594,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |