| |
|
Detalhes
| 14/04/2025 | 0000689/2025 | 0000169/2025 | 0000219/2025 | Valor referente a diaria de vereador para viagem a Vitoria - ES, para participar de reuniao com Governador e Vice-Governador do Estado, no dia 17 de abril de 2025, conforme documentos nos autos. | FAGNER MARTINELLI FERREIRA DA FONSECA | ***.259.017-** | R$ 850,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 14/04/2025 | 0000691/2025 | 0000168/2025 | 0000218/2025 | Valor referente a diaria de vereador para viagem a Vitoria - ES, para participar de reuniao com Governador e Vice-Governador do Estado, no dia 17 de abril de 2025, conforme documentos nos autos. | GETULIO ANDRADE LOUREIRO | ***.223.227-** | R$ 850,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 14/04/2025 | 0000690/2025 | 0000167/2025 | 0000217/2025 | Valor referente a diaria de vereador para viagem a Vitoria - ES, para participar de reuniao com Governador e Vice-Governador do Estado, no dia 17 de abril de 2025, conforme documentos nos autos. | EDSON LUIZ COVRE | ***.092.137-** | R$ 850,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 14/04/2025 | 0000688/2025 | 0000166/2025 | 0000216/2025 | Valor referente a diaria de vereador para viagem a Vitoria - ES, para participar de reuniao com Governador e Vice-Governador do Estado no dia 17 de abril de 2025, conforme documentos nos autos. | EUCLESIO AGUILAR LIMA | ***.647.647-** | R$ 850,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 11/04/2025 | 0001515/2024 | 0000013/2025 | 0000215/2025 | Valor referente a liquidacao para pagamento da contribuicao patronal ao INSS sobre folha de pagamento de ferias, conforme documentos nos autos. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0437-02 | R$ 83,59 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 11/04/2025 | 0000683/2025 | 0000165/2025 | 0000214/2025 | Valor referente a diaria de servidor para viagem a Vitoria - ES, nos dias 21 e 22 de abril, com objetivo de dirigir/conduzir o veiculo oficial desta Camara Municipal para levar vereadores para embarque no aeroporto, conforme documentos nos autos. | ALCIDES HUPP JUNIOR | ***.413.617-** | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 11/04/2025 | 0000672/2025 | 0000164/2025 | 0000213/2025 | Valor referente a empenho visando a liquidacao para as possiveis despesas de locomocao em Brasilia - DF de taxi e/ou uber, para vereadores participarem do evento "XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais", nos dias 22 a 25 de abril 2025", conforme documentos nos autos. | RENATO DINIS TECHIO | ***.509.417-** | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 11/04/2025 | 0000379/2025 | 0000163/2025 | 0000212/2025 | Valor referente a diaria de vereador desta Camara Municipal, para viagem a Brasilia - DF, para participar da "XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos municipais", nos dias 22 a 25 de abril de 2025, conforme documentos nos autos. | CARLOS GABRIEL CHAGAS CANAL | ***.272.407-** | R$ 8.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 11/04/2025 | 0000375/2025 | 0000162/2025 | 0000211/2025 | Valor referente a diaria de vereador desta Camara Municipal, para viagem a Brasilia - DF, para participar da "XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos municipais", nos dias 22 a 25 de abril de 2025, conforme documentos nos autos. | RENATO DINIS TECHIO | ***.509.417-** | R$ 8.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 11/04/2025 | 0000373/2025 | 0000161/2025 | 0000210/2025 | Valor referente a diaria de vereador desta Camara Municipal, para viagem a Brasilia - DF, para participar da "XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos municipais", nos dias 22 a 25 de abril de 2025, conforme documentos nos autos. | JOSE ROQUE DE OLIVEIRA | ***.731.917-** | R$ 8.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |