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Detalhes
| 17/11/2025 | 0001882/2025 | 0000421/2025 | Valor referente a diaria de vereador para viagem a cidade de Vitoria - ES, nos dias 18 a 19 de novembro de 2025, para participar de reunioes com Deputados Estaduais e participar da Sessao Solene na Assembleia Legislativa, conforme documentos nos autos. | ORIAN BAPTISTA PINHEIRO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.719.397-** | R$ 1.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0001842/2025 | 0000420/2025 | Valor referente a diaria de servidora para viagem a cidade de Vitoria - ES, no dia 19 de novembro de 2025, para participar de sessao solene na Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo, em "Homenagem as mulheres - Comenda Maria da Penha", conforme documentos nos autos. | MARINEZ WANDERMUREM CONTI | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.672.887-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 14/11/2025 | 0001841/2025 | 0000419/2025 | Valor referente a diaria de vereadora para viagem a cidade de Vitoria - ES, no dia 19 de novembro de 2025, para participar de sessao solene na Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo, em "Homenagem as mulheres - Comenda Maria da Penha", conforme documentos nos autos. | LUCINEIA ESTRELA DOS SANTOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.924.677-** | R$ 350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 12/11/2025 | 0001850/2025 | 0000418/2025 | Valor referente a diaria de vereador para viagem a cidade da Serra - ES, nos dias 15 e 16 de novembro de 2025, para participar do "4º Encontro Estadual da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens vivendo com HIV/AIDS - ES, por mais informacao para menos transmissao do virus do HIV", conforme documentos nos autos. | FABIANO OST | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.749.847-** | R$ 1.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 11/11/2025 | 0000933/2024 | 0000002/2025 | Valor referente a anulacao de saldo de empenho, em virtude de encerramento de contrato, conforme processo 933/2024. | S/A A GAZETA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 28.133.619/0001-93 | -R$ 2.785,24 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0001838/2025 | 0000417/2025 | Valor referente a diaria de vereador para viagem a cidade de Vitoria - ES, no dia 11 de novembro de 2025, para participar de agenda oficial na Assembleia Legislativa do Espirito Santo, conforme documentos nos autos. | EDSON LUIZ COVRE | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.092.137-** | R$ 350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0001837/2025 | 0000416/2025 | Valor referente a diaria de servidor para viagem a cidade de Vitoria - ES, no dia 11 de novembro de 2025, para participar de agenda oficial na Assembleia Legislativa do Espirito Santo, mediante pedido de vereador, conforme documentos nos autos. | MURIEL RODRIGUES DA SILVA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.907.307-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0001811/2025 | 0000415/2025 | Valor referente a empenho para pagamento de FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2025, conforme documentos nos autos. | SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA/ES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 8.594,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0001811/2025 | 0000414/2025 | Valor referente a empenho para pagamento de FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2025, conforme documentos nos autos. | SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA/ES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 17.189,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 10/11/2025 | 0001811/2025 | 0000413/2025 | Valor referente a empenho para pagamento de VENCIMENTOS E SALARIOS, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2025, conforme documentos nos autos. | SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA/ES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 20.104,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |